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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********241001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 品之德 PJS-021 票证/标牌章 国通语监督刚袖标 | 品之德PJS-021 | 件 | 30.00 | 6 | 180 |
2 | 浅新 QX-DTJ 工业胶带 万能胶水 | 浅新QX-DTJ | 个 | 1.00 | 195 | 195 |
3 | 井田 金属油漆涂料 10kg 白色 涂料(乳胶漆) 白色漆10公斤 | 井田金属油漆涂料 10kg 白色 | 桶 | 1.00 | 210 | 210 |
4 | 得力 3817 塑封膜 | 得力/deli3817 | 包 | 6.00 | 60 | 360 |
5 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿布来提﹒库尔班
联系电话: 131****3007
传真:
地址: **县奎牙镇阿亚格喀依古鲁克村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: