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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********243401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
2 | 1 背胶袋 长尾夹 | 其他家1 | 包 | 5.00 | 9.2 | 46 |
3 | 定制 板架 订书机 | A定制 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
4 | 得力 TP540 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP540 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
5 | 得力 30041 泡沫双面胶带 | 得力/deli30041 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古丽﹒阿卜力米提
联系电话: 175****2894
传真: /
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: