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一、采购人名称: ****某单位
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****某单位网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24125205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 加厚玻璃纸大白纸大红纸 | 得力/deli加厚 | 张 | 15.00 | 3 | 45 |
2 | 一得阁 云头艳文房墨汁 | 一得阁云头艳 | 瓶 | 1.00 | 45 | 45 |
3 | 佳佰 100****51280 墨盘调色盒 | 佳佰100****51280 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
4 | 帝狼 花枝俏一号 狼毫毛笔 | 帝狼花枝俏一号 | 支 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****某单位
联系人: ****某单位
联系电话: 186****8492
传真:
地址: ****市帕米尔路东22院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: