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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7391X****107201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 3545 彩喷纸 得力3552尼罗河多功能复印纸(A4-70g-1包)(包) | 得力/deli3545 | 包 | 262.00 | 29.33 | 7684.46 |
2 | 得力 5532 文件夹配件 | 得力/deli5532 | 件 | 153.00 | 8.32 | 1272.96 |
3 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 50.00 | 14.29 | 714.5 |
4 | 晨光 AGP17524 得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头 | 晨光/M GAGP17524 | 盒 | 40.00 | 21 | 840 |
5 | 得力 22264 记事本 | 得力/deli22264 | 本 | 60.00 | 24.75 | 1485 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕提古丽库尔班
联系电话: 153****0381
传真: 0996-****386
地址: 团结南路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: