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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24110205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33137 白板 | 得力/deli33137 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
2 | 晨光 13604 碳素笔宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G13604 | 支 | 25.00 | 36 | 900 |
3 | 晨光 K-35 红色碳素笔宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 5.00 | 24 | 120 |
4 | 宝克 MP3915 白板笔 | 宝克/BaokeMP3915 | 支 | 5.00 | 4 | 20 |
5 | 申士 9025 25K活页本记事本 | 申士/SNSIR9025 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 得力 3344 记事本16K笔记本 | 得力/deli3344 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李瑛
联系电话: 137****3283
传真:
地址: **路46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: