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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N663********24103003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿巨能 显示器支架Q5 | 绿巨能/llanoQ5 | 件 | 4.00 | 80 | 320 |
2 | 得力 3145 收银纸 | 得力/deli3145 | 卷 | 720.00 | 3 | 2160 |
3 | 绿联 50742 硬盘盒 | 绿联/Ugreen50742 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
4 | 馨居宝 抹布30*40cm 抹布 | 馨居宝抹布30*40cm | 条 | 10.00 | 5.4 | 54 |
5 | 绿联 10352 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10352 | 根 | 5.00 | 32 | 160 |
6 | 联想 F1-C06 转换器 | 联想/lenovoF1-C06 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
7 | 普联 TL-SG1005D 交换机 | 普联/TP-LinkTL-SG1005D | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
8 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 爱国者/aigoDVD+R | 盒 | 2.00 | 125 | 250 |
9 | 绿联 CM200 KVM切换器 | 绿联/UgreenCM200 | 个 | 3.00 | 170 | 510 |
10 | 惠普 CD-R 光盘 | 惠普/HPCD-R | 盒 | 8.00 | 75 | 600 |
11 | 得力 8385 牛皮纸档案袋(10只装) | 得力/deli8385 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
12 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 4.00 | 50 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张福霞
联系电话: 187****7391
传真:
地址: ****市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: