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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市信诺文体
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********243401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2110 | 支 | 3.00 | 3 | 9 |
2 | 得力 6240 各类尺/三角板直尺 | 得力/deli6240 | 件 | 3.00 | 4 | 12 |
3 | 佳能 WS-2235H 电子计算器 | 佳能/CanonWS-2235H | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
4 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli7650 | 本 | 60.00 | 1 | 60 |
5 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
6 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli3214 | 筒 | 3.00 | 7 | 21 |
7 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7910 | 本 | 5.00 | 35 | 175 |
8 | 齐心 NF407A-S 资料册 | 齐心/ComixNF407A-S | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
9 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M GADM94521 | 个 | 30.00 | 3.5 | 105 |
10 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M GA4 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
11 | 百利文 拉杆夹 | 百利文Q310 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
12 | 百利文 拉杆夹 | 百利文Q312 | 个 | 100.00 | 1.2 | 120 |
13 | 南韩 2101-4101 胶水 | 南韩2101-4101 | 瓶 | 72.00 | 3 | 216 |
14 | 得力 9860 得力9860快干**(红)(只) | 得力/deli9860 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
15 | 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 | 得力/deli5604 | 个 | 46.00 | 14 | 644 |
16 | 得力订书机0333 | 得力/deli0333 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄钰童
联系电话: 181****7572
传真:
地址: **维吾尔自治区**市团结路14-46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: