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采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-**达尔罕街道
联系方式:151****8087
供应商(乙方):****
地址:巴林**段西侧
联系方式:135****2367
主要标的:
1 | 灯泡,采购数量:2.0000; | 2(个) | ¥40.00 | ¥80.00 | 灯泡 |
2 | 洗车,采购数量:12.0000; | 12(次) | ¥40.00 | ¥480.00 | 洗车 |
3 | 雨刷,采购数量:1.0000; | 1(对) | ¥70.00 | ¥70.00 | 雨刷 |
4 | 玻璃水,采购数量:6.0000; | 6(桶) | ¥20.00 | ¥120.00 | 玻璃水 |
5 | 防冻液,采购数量:1.0000; | 1(桶) | ¥130.00 | ¥130.00 | 防冻液 |
合同金额: 880.00元,大写(人民币):捌佰捌拾元整
履约期限:2024年11月29日至2025年11月29日
履约地点:/
采购方式:电子卖场
2024年11月29日
2024年11月29日
无
合同附件:
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2024年11月29日