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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M010********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装订耗材 装订针P00012 | 得力/deliP00012 | 盒 | 51.00 | 5 | 255 |
2 | 得力 3888 装订机 | 得力/deli3888 | 台 | 4.00 | 288 | 1152 |
3 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli无型号 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
4 | 得力 DLSX-33966 中性笔 | 得力/deliDLSX-33966 | 盒 | 10.00 | 26.5 | 265 |
5 | 得力 3559 得力 3559 打印/复印纸 3559 | 得力/deli3559 | 件 | 5.00 | 180 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李凌琦
联系电话: ****953****
传真:
地址: 交通路49号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县锦阳大道**一号16栋B104号
附件信息: