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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M111********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S72 得力/deli S72 签字笔中性笔水笔 1mm (单位:支) 黑色 | 得力/deliS72 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
2 | 得力 7102 得力/deli 7102固体胶(支) | 得力/deli7102 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
3 | 得力 7313 得力/deli 7313胶水 | 得力/deli7313 | 瓶 | 5.00 | 2 | 10 |
4 | 双鹿电池 7号电池 普通干电池(6粒/板) | 双鹿7号 | 板 | 2.00 | 6 | 12 |
5 | 得力 S303 圆珠笔 0.7mm 40支/盒 (单位:支) 蓝色 | 得力/deliS303 | 支 | 40.00 | 1 | 40 |
6 | 晨光 APYRE61400 晨光A4牛皮纸档案盒(6CM)APYRE61400【整个装】 | 晨光/M GAPYRE61400 | 个 | 50.00 | 4.5 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘永丽
联系电话: ****637****
传真:
地址: ****门新区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: