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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24110401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APYRAP01 档案袋 | 晨光/M GAPYRAP01 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
2 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 晨光/M GKGP1821 | 件 | 20.00 | 20 | 400 |
3 | 得力 5612 档案盒 | 得力/deli5612 | 个 | 20.00 | 60 | 1200 |
4 | 齐心 晶纯A4 70g 齐心(COMIX)高速王复印纸 a4打印纸 500张/包 70g A4一箱5包(2500张)晶纯A4 70g | 齐心/Comix晶纯A4 70g | 箱 | 20.00 | 190 | 3800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **华
联系电话: 159****5243
传真:
地址: **省**市滨河大街2006号政府办公楼537室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: