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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE584********4102802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 科优特 100********483 刀片10#-24# | 无品牌刀片10#-24# | 片 | 500.00 | 0.5 | 250 |
2 | 利尔康 101********573 复//方 消 毒 液 *500ml一瓶 | 利尔康/LIRCON500ml | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
3 | 利尔康 100****75424 3%过氧化氢消毒液 500ml/100ml 可选 | 利尔康/LIRCON3%过氧化氢消毒液 | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
4 | 点而康 B003/A004SYYLQX 消毒//棉//棒 | 点而康棉棒 | 盒 | 1.00 | 55 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 185****8860
传真:
地址: **市公园路707号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: