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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9900
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APY1DK78 晨光普惠型皮面记事本18K160页APY1DK78 | 6 | 180.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
2 | 飞洛星 反光背心 | 15 | 525.0 | 飞洛星\护学岗背心 | 验收通过 | |
3 | 得力 化妆品收纳盒/包 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\5701 | 验收通过 | |
4 | 泰格风致 A4 70g 打印/复印纸 泰格风致黄色 A4 70g 复印纸 | 3 | 690.0 | 泰格风致\泰格风致 A4 70g | 验收通过 | |
5 | 皇驰 交通指示牌 | 20 | 700.0 | 皇驰\消防应急指示灯 | 验收通过 | |
6 | 温朵娜 VIENDONA 14cm不锈钢碗 碗/碟/筷 | 110 | 550.0 | 温朵娜 VIENDONA\14cm不锈钢碗 | 验收通过 | |
7 | 双枪 砧板/菜板 | 4 | 676.0 | 双枪\双枪SZ33502 | 验收通过 | |
8 | 者也 套袖 | 10 | 120.0 | 者也\红袖章 | 验收通过 | |
9 | 妙洁 纸杯 纸杯 | 2 | 560.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
10 | 采购单 单据/收据/凭证 | 50 | 150.0 | 其他家\采购单 | 验收通过 | |
11 | 维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 336.0 | 维达/Vinda\V4459 | 验收通过 | |
12 | 维达 蓝色超韧抽纸3层100抽 抽纸 | 2 | 760.0 | 维达/Vinda\蓝色超韧抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
13 | 公牛 GN-B2080 电源插座 | 6 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
14 | 曼可顿 羽绒/羽毛被 | 2 | 1160.0 | 曼可顿/MANKATTAN\羽绒被 | 验收通过 | |
15 | 格力 NDYD-20 暖风机/取暖器 | 2 | 456.0 | 格力/GREE\NDYD-20 | 验收通过 | |
16 | 汤玛斯 TMS-20WP-LED增强版 灭蚊灯 | 10 | 1000.0 | 汤玛斯/TONMAS\TMS-20WP-LED增强版 | 验收通过 | |
17 | 道顿 折纸/手工纸|封面纸 | 8 | 240.0 | 道顿/DOCON\180G | 验收通过 | |
18 | BUYER STAR 叉/勺/筷套装 | 400 | 3200.0 | BUYER STAR\304 | 验收通过 | |
19 | 晨光 2006 中性笔 | 35 | 700.0 | 晨光/M G\2006 | 验收通过 | |
20 | 晨光 2006 中性笔 | 35 | 700.0 | 晨光/M G\2006 | 验收通过 | |
21 | 晨光02309中性笔/0.5mm | 76 | 152.0 | 晨光/M G\02309 | 验收通过 | |
22 | 晨光02309中性笔/0.5mm | 76 | 152.0 | 晨光/M G\02309 | 验收通过 | |
23 | 晨光AEQ96714财务凭证装订机 | 1 | 358.0 | 晨光/M G\AEQ96714 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |