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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4434
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADM94740B 相框 | 30 | 840.0 | 晨光/M G\ADM94740B | 验收通过 | |
2 | 爱国者 垫板 | 100 | 300.0 | 爱国者/aigo\DPF101 | 验收通过 | |
3 | 啄木鸟 雕刻刀 | 100 | 500.0 | 啄木鸟/PLOVER\雕刻刀 | 验收通过 | |
4 | 飞科 FS809 剃须刀/刀片 刀片 | 100 | 200.0 | 飞科/FLYCO\FS809 | 验收通过 | |
5 | 晨光 彩色折纸/手工纸 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\FPYND458 | 验收通过 | |
6 | 得力 胶带座/封箱器 | 50 | 600.0 | 得力/deli\810 | 验收通过 | |
7 | 得力 70676 水彩笔 | 50 | 485.5 | 得力/deli\70676 | 验收通过 | |
8 | 三木 91122 剪刀 | 44 | 352.0 | 三木/Sunwood\91122 | 验收通过 | |
9 | 得力 36014 铅笔 | 50 | 450.0 | 得力/deli\36014 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |