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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024007290
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 霞光A4/A3, | 包 | 20.00 | 65 | 1300 |
2 | 霞光 A3/A4-7C过塑纸 | 霞光A4/A3, | 包 | 20.00 | 35 | 700 |
3 | 得力 30411 双面胶泡沫胶2.5MM*18MM*4.5M | 得力/deli30411, | 卷 | 120.00 | 3 | 360 |
4 | 得力7092固体胶(白)(只) | 得力7327, | 支 | 120.00 | 3 | 360 |
5 | 得力/deli 7312 弯头液体胶水65ML 12支/盒 | 得力/deli7312, | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
6 | 得力 6916 0.5mm中性笔芯 红色 蓝色 黑色 20支/盒 (单位:支) | 得力/deli6916, | 支 | 2.00 | 18 | 36 |
7 | **1881-12C办公透明A4抽杆文件夹10MM 10个装 | **10mm, | 包 | 55.00 | 15 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑红
联系电话: 182****1236
传真:
地址: **省**县冠山街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: