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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024006034
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 万用手册 | 晨光/M GASC99373, | 张 | 8.00 | 25 | 200 |
2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 4.00 | 15 | 60 |
3 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 晨光/M GAPYYGK71, | 本 | 6.00 | 20 | 120 |
4 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 浩立兴听课记录本, | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
5 | 递乐 课业本/教学用本 | 递乐4449, | 本 | 4.00 | 50 | 200 |
6 | 益美得 簸箕 | 益美得FW-1101, | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 4.00 | 19.8 | 79.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邰晓东
联系电话: 150****6421
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: